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昭阳区:纪审全面协作 增强监督合力

“针对近期审计部门反馈的部分村(社区)报销票据不正规,财务公开不全面不及时等问题,请各乡镇(街道)纪(工)委对照清单抓好督促整改,并查处相关违纪违规问题。”这是昭阳区纪委监委与审计部门加强信息共享,共同推进村级财务规范管理的一幕。

近年来,昭阳区纪检监察机关与审计机关全面协作已成常态。扶贫领域、工程投资领域、三公经费使用及纠治“四风”等专项监督工作中,都有审计部门参与。双方积极建立互相配合、互为补充的纪审联动模式,通过召开专题会议,加强沟通协调,建立信息共享、线索移交、结果运用等协作机制,汇聚监督合力,凸显“1+1﹥2”的放大效应。

“财务管理专业性强,纪检监察干部作为非专业人员,很难通过日常监督发现问题。”区纪委监委相关负责人介绍,因此,与审计部门全面协作,借助其专业优势和职业敏感性,对“三公经费”、重大决策、工程建设、专项资金的管理使用情况进行检查,通过以下看上、以小见大,既能捕捉收集问题线索,又能及时发现一些苗头性、倾向性问题。

“集体收入用个人名义领款收取,长期不入账;以群众性组织自立账户,成为变相账外账,问题多种多样……”

“审计机关干部要用好党和人民、宪法和法律赋予大家的审计利剑,更好地发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。”

昭阳区纪委监委与审计部门积极召开业务交流会,审计业务骨干围绕行政事业单位、乡镇(街道)、村(社区)和国有企业等不同类型审计工作中发现的常见问题及查账要点为纪检监察干部讲授“专业课”。区纪委监委相关负责人又围绕审计干部职务风险防范向审计机关干部讲授“廉政课”。

同时,区纪委监委各派驻机构还借助审计力量,以驻在单位审计报告为突破口,开展信息共享交流。就审计中发现的问题,开展针对性地监督,充分发挥审计在规范管理、防范风险、完善治理等方面的监督作用,进一步提升日常监督的精准性。

“在审计中发现你单位财务制度和报销流程不规范等问题,单位党组要切实履行好主体责任,规范制度建设,抓实问题整改……”派驻纪检监察组针对驻在单位在审计中发现的问题,下发了监察建议书,堵塞风险漏洞,提升工作实效。

除了在队伍能力提升、日常监督方面不断深化协作配合,区纪委监委还与审计部门在“治未病”上联合发力。对审计报告中发现的轻微违纪或苗头性、倾向性问题,突出挺纪在前,运用“第一种形态”开展廉政提醒谈话,督促相关部门对照问题排查廉政风险,及时落实整改和防控措施,防止小问题变成大错误,变“事后惩戒”为“事前预防”。

“纪审协作,同向发力,既可有效对接,又可优势互补,形成监督合力,拓展全面从严治党成果。”区纪委监委有关负责人表示,将在实践中不断加大探索力度,努力完善纪审协作工作模式,全面提升监督实效。(罗瑜)


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