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昭通市彝良县纪律检查委员会2021年度部门预算公开说明

监督索引号53062800531100000

昭通市彝良县纪律检查委员会2021部门预算公开说明

 

目录

第一部分 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

(三)政府性基金收入情况

(四)国有资本经营预算收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)国有资本经营预算支出情况

五、省、市对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

(四)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门基本支出预算安排情况

部门项目支出预算安排情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

九、部门重点项目预算绩效目标等预算管理情况说明

(一)预算绩效管理情况

(二)2021年部门整体支出绩效目标情况

(三)2021年重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

 

 

 

 

第二部分 部门预算表

1  财务收支预算总表

2  部门收入预算表

3  部门支出预算表

4  财政拨款收支预算总表

5  一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

6  一般公共预算“三公”经费支出预算表

7  基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

8  项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

9  部门整体支出绩效目标表

10 项目支出绩效目标表(本级下达)

11 项目支出绩效目标表(另文下达)

12 政府性基金预算支出预算表

13 部门政府采购预算表

14 政府购买服务预算表

15 省、市对下转移支付预算表

16 省、市对下转移支付绩效目标表

17 新增资产配置表


第一部分 部门预算编制说明

 

昭通市彝良县纪律检查委员会2021年度部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.县纪委的职能职责:负责维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。负责监督、执纪、问责,要经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。负责把处理特别重要或复杂案件中的问题和处理结果,向同级党的委员会报告。

2.监察委员会职能职责:依法行使监察权。维护宪法和法律法规;依法监察公职人员行使公权力的情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定;对在行使职权中存在的问题提出监察建议;对履行职责不力,失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

(二)机构设置情况

根据上述职责,实行监督、审查、案管、审理相对分离,形成前台后台相互分离,相互制约的机制,设置14个内设机构。分别为:办公室,组织部,宣教中心,党风政风监督室,信访室,案件监督管理室,案件审理室,第一、第二、第三、第四、第五、第六纪检监察室,纪检监察干部监督室。

(三)重点工作概述

1.强化党的政治建设,推进全面从严治党责任落实。认真落实协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作各项任务,全面落实“一岗双责”,切实推动党风廉政建设主体责任落到实处。制定下发《彝良县2020年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》,强化责任分解细化,推动党风廉政建设各项任务落实,县委、县政府主要领导与班子成员和15个乡镇、县委政府班子成员与分管部门分别签订了党风廉政建设责任书,大力夯实主体责任。

2.坚定政治站位,积极贯彻落实各级决策部署以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想,组织纪检监察干部认真学习贯彻十九届中央纪委三次全会和省、市纪委全会精神,切实提高政治站位,坚守责任担当。在县委常委会上专题传达学习十九届中央纪委三次、省纪委十届四次、市纪委四届四次全会精神,研究部署全县党风廉政建设。召开县纪委十二届四次全会,对全年党风廉政建设工作进行部署,组织了10名党政主要负责人向全会进行了述责述廉。

3.持之以恒纠作风,巩固拓展落实中央八项规定精神成果狠抓中央八项规定精神落实,进一步贯彻落实《彝良县贯彻落实中央八项规定精神实施办法》,持续开展“四风”整治,紧盯元旦、春节、“五·一”、中秋、国庆等重要时间节点,重申纪律要求,加强明察暗访,制定“廉洁过节提醒卡”发送领导干部。加强执纪审查,严肃查处违反中央八项规定精神违规使用公款发放燃油补助、购买香烟等问题28人,对财务管理混乱的1个乡镇进行全县通报。

4.坚持挺纪在前,保持惩治高压态势。严格执行《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》,聚焦党的十八大以来不收敛、不收手,问题线索反映集中、群众反映强烈和发生在群众身边的腐败问题。今年以来,全县纪检监察机关共接受信访举报866件,其中检举控告类363件;立案139件,给予党纪政务处分93人,其中科级干部15人,移送司法机关审查起诉4人。加强对监委“12+3”项调查措施的使用,开展谈话248人次、询问2007人次、讯问104人次、查封1次、扣押1次、搜查1次、留置3人、调取证据652次、查询208次、勘验检查1次。省委第八巡视组移交问题线索36件,已办结19件,暂存1件,立案7件,正在办理9件,给予党纪政务处分5人。

5.深入推进政治巡察,狠抓巡察整改落实积极配合中央、省、市开展巡视巡察工作,根据巡视巡察工作总体部署,做好相关协调配合工作。启动了第5轮对14个县直单位、7个乡镇58个村(社区)常规巡察,十二届县委巡察累计覆盖52个党组织,占全覆盖任务的78.8%。准备启动第六轮对20个县直单位的常规巡察工作,继续采用“一托N”等方式,切实保障巡察进度和效果,发挥巡察利剑作用。强化整改监督,紧盯任务清单、目标要求、整改时限,督促各整改责任单位抓好中央、省、市巡视巡察反馈问题整改落实,并把整改工作列入日常监督检查和党风廉政建设责任制考核内容,强化巡视整改专题民主生活会督导,严格落实定期报告工作制度,推动各项整改落实到位。

6.聚焦民生领域作风整治,坚决惩治扶贫领域腐败问题深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理,严肃查处违规违纪违法问题。2020年以来,对扶贫领域违纪违法问题共立案75人,给予党纪政务处分40人,其中科级干部4人。共开展3轮扶贫领域专项监督检查,形成清单反馈乡镇整改问题98个。

7.坚持深挖彻查,加大“破网打伞”力度今年以来,全县纪检监察机关按照扫黑除恶专项斗争工作总体部署要求,深入开展涉黑涉恶腐败及保护伞问题线索深挖彻查,对5起涉恶案件进行深挖彻查,对10人给予党纪政务处分,对2人给予通报问责,对1名党委书记进行提醒谈话。加大行业治乱监督检查力度,对文旅、卫健、公安、教育等部门因监管不力,导致未成年学生被性侵和文化领域乱象问题进行调查处置,对24人给予党纪政务处分,对4人给予诫勉(书面)问责。

8.强化教育监督,筑牢拒腐防变防线。督促各级党员干部加大党章党规党纪和法律法规学习力度,增强纪律规矩意识;组织全县党员干部观看警示教育片《政治掮客苏洪波》和《围猎:行贿者说》。制定《实施方案》,组织开展领导干部家风建设及警示教育“三个一”活动。对拟提拔使用、轮岗交流、评优表彰及退休(集体或个人)党风廉政建设执行情况进行了常态化审查,今年以来,共廉政审查1318911人次,严格执行领导干部报告个人事项制度,27名科级以上干部如实申报婚丧嫁娶等事宜。对新提拔及交流调整的干部进行了任前廉政谈话,并签订《廉洁从政承诺书》。突出刻绘干部“政治画像”,抓实廉政档案建设管理,建立完善全县1051名科级干部廉政档案。强化党风廉政教育,组织党政干部和村干部1400余人开展“深入落实中央八项规定精神持之以恒纠正‘四风’”和“为民务实清廉(做合格村(社区)党组织书记)”专题辅导,切实增强各级党员干部“纪律红线”和“法律底线”意识,持续筑牢拒腐防变的思想防线。

9.持续深化监察体制改革,着力加强自身建设。进一步健全监督体系,强化派驻监督,制定下发《关于深化彝良县纪委彝良县监委派驻机构改革的实施意见》;积极探索试点,实行1+2”方式加强乡镇纪委专职力量(即采取1名纪委书记加2名专职委员的方式固定专职力量,为每个乡镇解决2个全额拨款事业编制,专门用于从事纪检监察工作),有效解决“不专职”和“专职不专干”问题。围绕建设高质量专业化纪检监察干部队伍目标,制定《彝良县纪委监委2020年度“每月讲学”培训计划》,由县纪委监委班子成员牵头负责,制定学习计划,明确学习内容;制定出台《彝良县纪委监委发挥非领导职务干部作用促进纪检监察工作暂行办法》,推动非领导职务干部在“传、帮、带、行”中发挥作用、促进工作。加强纪检监察信息化建设,实现机关审查调查部门纪检监察内网全覆盖;全面启用纪检监察检举举报平台。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1财政全供给单位中行政单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制114人,其中:行政编制 104人,事业编制10人。在职实有83人,其中:财政全供养83人。

离退休人员12人,其中:退休12人。

车辆编制5辆,实有车辆3辆。

2021年度我部门收支总体情况为:2021年部门财务总收入1561.44万元,部门预算总支出1561.44万元。

 

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1561.44万元,其中:一般公共预算财政拨款1439.02万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转144.42万元。

与上年年初预算收入1346.93万元对比,增加214.51万元,增长13.74%,主要原因是单位人员增加、补发绩效工资等。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1561.44万元,其中本年收入1439.02万元,上年结转收入122.42万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1439.02万元(本级财力1439.02万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比,本年收入1439.02万元比上年1346.93万元增加92.09万元,增长6.4%,主要原因是单位人员增加、补发绩效工资等。

(三)政府性基金收入情况

我部门无政府性基金收入预算。

(四)国有资本经营预算收入情况

我部门无国有资本经营预算收入预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1561.44万元。财政拨款安排支出 1561.44万元,其中基本支出(人员类、运转类公用经费项目)1479.39万元,与上年预算数1306.93万元对比,增加172.46万元。主要原因是单位人员增加、补发绩效工资等;项目支出(其他运转类、特定目标类项目)82.05万元,与上年预算0万元对比,增加82.05万元,主要原因是上年结转的项目今年纳入预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目按项级分组

12011101纪检监察事务行政运行支出1240.37万元,主要反映工资性支出、一般公用经费、交通费、工会经费、公务交通补贴等方面的支出

22011150纪检监察事务事业运行支出111.13万元,主要反映单位事业人员的工资性支出、一般公用经费、工会经费等方面的支出

32011199纪检监察事务其他纪检监察事务支出支出82.05万元,主要反映一般公用经费方面的支出

42080501社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休支出0.33万元,主要反映离退休人员医疗补助支出。

52080505机关事业单位基本要老保险缴费支出124.55万元,主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

52089999其他社会保障和就业支出3.01万元,主要反映单位为职工缴纳的工伤保险支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目按款级分组(其中:基本支出1479.39万元,项目支出82.05万元)。

130101基本工资支出320.28万元,主要反映单位公务员的职务工资、级别工资,机关工人的岗位工资、技术等级工资支出的方面的支出

230102津贴补贴支出512.36万元,主要反映按规定发放的津贴、补贴方面的支出。

330103奖金支出207.83万元,主要反映机关工作人员年终一次性奖金、优秀公务员奖金、绩效考核奖金等方面的支出。

430107绩效工资支出29.32万元,主要反映单位事业人员的绩效工资。

530108机关事业单位基本要老保险缴费支出124.55万元,主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

630112其他社会保障缴费支出3.01万元,主要反映单位职工缴纳的工伤保险支出。

730201办公费支出111.36万元(含项目支出70.51万元),主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

830202印刷费支出5.00万元,主要反映单位的印刷费支出。

930207邮电费支出6.65万元,主要反映单位开支的信函、包裹等的邮寄费及电话、传真机网络通讯费等。

1030211差旅费支出5.69万元,主要反映单位工作人员国(境)内出差及到乡镇开展工作发生的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通补贴等支出。

1130215会议费支出3.5万元,主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

1230217公务接待费支出8.89万元,主要反映按规定开支的各类公务接待费用。

1330226劳务费支出18.93万元,主要反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

1430228工会经费支出14.93万元,主要反映按规定提取的工会经费。

1530231公务用车运行维护费支出44.11万元,主要反映单位按规定保留的公务用车及案件查办工作需要从公车平台借用车辆的油料费、维修费、过路过桥费、停车洗车费、保险费等。

1630239其他交通费用支出71.34万元,主要反映单位职工的公务交通补贴支出、临时租车费用等。

1730305生活补贴支出3.57万元,主要反映单位职工遗属生活补助支出。

1830307医疗补助支出0.33万元,主要反映单位退休职工的医疗补助费。

1931002办公设备购置支出28.25万元,主要反映单位购置办公设备支出。

2031003专用设备购置支出25万元,主要反映单位购置车辆支出。

2130299其他商品和服务支出11.54万元(项目支出),主要反映构建大数据平台支出。

2230216培训费支出5万元,主要反映单位职工外出培训支出。

(三)政府性基金预算支出情况

我部门无政府性基金支出预算。

(四)国有资本经营预算支出情况

我部门无国有资本经营预算支出预算。

五、省、市对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目相关预算。

(二)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项相关预算。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项相关预算。

(四)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项相关预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目11个,采购预算资金102.24万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2021我部门预算总支出1561.44万元,较20201346.93万元增加214.51万元。增加的主要原因是:单位人员增加、补发绩效工资等

(一)部门基本支出预算安排情况

2021我部门基本支出(人员类、运转类公用经费项目)预算安排1479.39万元,较20201306.93万元增加172.46万元。增加主要原因如下:单位人员增加、补发绩效工资等

(二)部门项目支出预算安排情况

2021我部门项目支出(其他运转类、特定目标类项目)预算安排82.05万元(属2020年度额度结余结转),较202040万元增加42.05万元。增加的主要原因如下:预算口径变动导致

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费预算安排情况

按照实际工作需要,我单位2021年“三公”经费预算安排共77万元,较上年减少0.9万元,降低1.17%。其中:因公出国(境)费安排0万元;公务接待费安排7.89万元;公务用车运行维护费安排44.11万元;公务用车购置费安排25万元

“三公”经费较上年增减变化情况及原因说明

我单位持续规范公务用车使用,降低公务用车运行维护费,继续压缩公务接待开支,认真贯彻落实厉行节约方针政策,切实降低公务接待费,按照实际工作需要,2021年三公经费预算安排77万元,比2020年预算数77.9万元减少0.9万元,下降1.17%减少的主要原因是:本委严格执行中央八项规定,厉行节约,减少公务接待,加之本年脱贫攻坚工作结束,下乡扶贫的机会减少,因此公务用车出行减少,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费2021年预算为0万元,与上年相比没有变化。

(二)公务接待费2021年预算安排7.89万元,主要用于上级部门领导到我单位检查指导工作等公务接待产生的费用。比上年预算数7.9万元减少0.01万元,减少0.13%,预计国内公务接待批次为90次,共计接待800人次。下降原因主要是我委严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制接待;

(三)公务用车购置及运行维护费2021年预算69.11万元。其中公务用车运行维护费预算安排44.11万元,主要用于单位公务用车及案件查办工作需要从公车平台借用车辆的油料费、维修费、过路过桥费、停车洗车费、保险费等,比上年预算数45万元减少0.89万元,下降0.02%;公务用车购置费2021年预算安排25万元,主要用于车辆购置,与上年预算数25万元相比无变化,共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为4辆。

九、部门重点项目预算绩效目标等预算管理情况说明

(一)预算绩效管理情况

我部门将绩效管理贯穿于单位整体工作的全过程。按照谁使用、谁负责的原则,及时对资金进行分解细化,根据财政局相关通知要求,年初编制绩效目标季度进行绩效跟踪监控专项工作完成进行绩效自评等工作。我部门已开展了2020年度部门整体绩效自评工作,并配合县财政局做好单位整体绩效目标设立及绩效评价工作,涉及财政资金约1567,进一步完善单位相关财务管理制度,把有限的资金用在刀刃上,确保了单位正常运转。初步建立了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制

2020年,按照财政的相关文件规定,没有绩效自评项目。

(二)2021年部门整体支出绩效目标情况

根据绩效管理要求,结合我部门职能职责及工作实际,2021年部门整体支出绩效目标情况如下:

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实十九届中央纪委四次、省纪委十届五次、市纪委四届五次全会部署要求,增强四个意识,坚定四个自信,做到两个维护,坚持稳中求进工作总基调,协助党委深化全面从严治党,坚持和完善党和国家监督体系,强化对权力运行的制约和监督,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,建设高素质专业化纪检监察干部队伍,推动新时代纪检监察工作高质量发展,为决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会提供坚强保障。

一是坚定不移做到两个维护,着力强化思想政治引领

二是持续强化监督执纪问责,集中整治群众反映突出问题

三是深入推进纪检监察体制改革,着力健全完善监督体系

四是牢牢聚焦职责定位,强化对权力运行的制约和监督

五是巩固拓展作风建设成效,推动化风成俗成为习惯

六是始终坚持问题导向,着力提升巡察工作质效

七是保持永远在路上的战略定力,巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利

八是推进高素质专业化队伍建设,打造忠诚干净担当的纪检监察铁军

(三)2021年重点项目预算绩效目标情况

2021年,我单位项目预算支出为82.05万元,属案件查办办公办案经费。该资金作为2020年度结转的往年存量问题线索案件的核实调查工作经费(主要用于办公费、差旅费、车辆运行费等)支出,按照上级要求,对原有问题线索在630日前处置完毕,新接收线索在原则上在六个月调查完毕,力争使社会效益达到100%、群众满意度达到90%以上,坚决查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”案件。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、部门预算

是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

2三公经费

是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3转移支付

是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金,也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源(资金)在各级政府间的无偿转移,包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付(即一般性转移支付)和有条件的财政转移支付(即专项转移支付)两种。

4支出经济分类

201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

5预算绩效管理

是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

6、专项转移支付

是指上级政府为实现特定的宏观政策目标,以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

7、财政拨款收入

指财政当年拨付的资金。

8、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、纪检监察事务

是指反映纪检、监察方面的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年,我单位履行纪委的监督、执纪、问责及监委的监督、调查、处置职能,为维持机关运行,用一般公共预算安排的机关运行经费234.32万元,全部用于保障机关正常运行所需的公用经费支出。我部门2021年机关运行经费预算2020年预算206.21万元)增加28.11万元,增13.63%变动的主要原因是单位人员增加,相应人员经费增加,财政配套的工会经费也随之增加

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

第二部分 部门预算表

为使部门预算公开数据更为直观、清晰、便于查阅,此部分内容以表格形式作为附件公开,详情见公开附表《昭通市彝良县纪委部门2021年度预算公开情况表》。

 

监督索引号53062800531100111

180008002中国共产党彝良县纪律检查委员会20210325040626076.pdf

彝良县纪律检查委员会部门预算重点领域财政项目文本公开.pdf


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